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贵州省民政厅2018年度部门决算

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  • 索引号: GZ000001/2019-00389
  • 信息分类: 财务统计
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  • 信息名称: 贵州省民政厅2018年度部门决算




贵州省民政厅2018年度部门决算





2019年93


目录


一、省民政厅概况

(一)主要职能

(二)机构设置及预算单位构成

(三)部门人员构成

二、省民政厅2018年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、省民政厅2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释




贵州省民政厅2018年度部门决算


一、省民政厅概况

(一)主要职能

贵州省民政厅主要负责拟定全省民政事业发展规划和年度工作计划,拟定民政工作法规、规章和政策,并组织实施和监督检查。管理和指导全省澳门葡京开户网站、优待抚恤、退伍军人安置、自然灾害救助、城乡澳门葡京网址平台、行政区划和地名管理、基层政权和社区建设、社会福利、慈善、婚姻登记、殡葬、儿童收养、流浪乞讨人员救助、福利彩票发行、“双拥”日常工作业务、老龄事务等各项工作。

(二)机构设置及预算单位构成

我厅内设办公室、政策法规宣传处、优抚安置局、救灾处、基层政权和社区建设处、澳门葡京网址app处、社会福利和慈善事业促进处、澳门葡京网址注册处、规划财务处、信访处、澳门葡京网址平台局、澳门葡京开户网站管理局(澳门葡京开户网站执法监察局)、人事处(澳门葡京开户网址处)、离退休干部处等14个处(室、局)。

2018年,我厅纳入部门预算管理的单位共计7个:

从预算单位构成看,我厅部门决算包括:厅本级决算(含贵州省民政厅信息中心、贵州省地名档案资料馆、贵州省澳门葡京开户网址人才登记服务中心、贵州省澳门葡京网址平台服务中心、贵州省军队离退休干部管理服务中心)。

所属事业单位决算6家(贵州省老龄工作委员会办公室、贵州省荣誉军人康复医院、贵州省慈善总会服务中心、贵州省减灾中心、贵州省肢体康复中心、贵州省未成年人(留守儿童困境儿童)关爱救助保护中心)。

(三)人员构成

截止2018年年末,我厅纳入预算管理单位总编制数365人,在职实有人数279人(其中:行政编制123人,事业编制156人),离休人员6人,退休人员291人。

备注:根据贵州省机构改革方案,优抚安置、救灾、医疗救助等职能已于2018年11月划转省退役军人事务厅、省应急管理厅等部门,贵州省老龄工作委员会办公室、贵州省荣誉军人康复医院、贵州省减灾中心也已按职能转隶,为做好机构改革期间衔接工作,按照省财政厅要求,2018年度决算按原口径填报,故以上内容仍由我厅统一编报决算报表并公开。

二、省民政厅2018年度部门决算公开报表

                                                        收入支出决算总表

                                                             公开01表

部门:贵州省民政厅                                     金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

43068.92

一、一般澳门葡京赌场网站支出

30

131.10

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

33446.75

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

211.16

四、公共安全支出

33

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

1635.13

七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

13350.88


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

29.91


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

25.61


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

294.53


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

37999.03

本年收入合计

22

44915.21

本年支出合计

51

51831.06

用事业基金弥补收支差额

23

9.69

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

21798.88

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

21433.54

        转入事业基金

54

0.00


26


年末结转和结余

55

14892.72


27


  其中:项目支出结转和结余

56

14768.71


28



57


总计

29

66723.78

总计

58

66723.78

注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。

                                                                     

                                                           收入决算表

                                                            公开02表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

44915.21

43068.92

0.00

211.16

0.00

0.00

1635.13

201

一般澳门葡京赌场网站支出

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务

131.10

131.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

10964.08

9117.79

0.00

211.16

0.00

0.00

1635.13

20802

民政管理事务

5558.85

5471.35

0.00

0.00

0.00

0.00

87.5

2080201

  行政运行

2877.51

2867.65

0.00

0.00

0.00

0.00

9.86

2080202

  一般行政管理事务

558.86

558.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

340.13

340.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

697.05

696.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

2080206

  民间组织管理

54.66

54.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1028.39

950.81

0.00

31.45

0.00

0.00

77.58

20805

行政事业单位离退休

499.06

499.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

392.58

392.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106.48

106.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1813.97

1710.33

0.00

100

0.00

0.00

3.63

2080802

  伤残抚恤

200.00

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

976.95

973.31

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63

2080899

  其他优抚支出

637.02

637.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1399.94

27.74

0.00

0.00

0.00

0.00

1372.20

2080901

  退役士兵安置

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

24.74

24.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1372.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1372.20

20810

社会福利

1190.28

907.33

0.00

111.16

0.00

0.00

171.79

2081003

  假肢矫形

100.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

932.28

699.33

0.00

61.16

0.00

0.00

171.79

2081099

  其他社会福利支出

158.00

158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

501.97

501.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

482.13

482.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081599

其他地方自然灾害生活补助

19.84

19.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

343.29

343.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

33446.75

33446.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门各项收入情况。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。


                                                           支出决算表

                                                             公开03表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

51831.06

6761.79

45069.27

0.00

0.00

0.00

201

一般澳门葡京赌场网站支出

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务

131.10

0.00

131.10

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13350.88

6467.26

6883.62

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

6054.31

4007.27

2047.04

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

2894.65

2894.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

  一般行政管理事务

780.97

0.00

780.97

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

355.79

0.00

355.79

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

715.33

420.53

294.81

0.00

0.00

0.00

2080206

  民间组织管理

73.33

0.00

73.33

0.00

0.00

0.00

2080207

  行政区划和地名管理

87.61

0.00

87.61

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

33.45

0.00

33.45

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

1113.17

692.09

421.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

509.03

509.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

402.55

402.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

106.48

106.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2020.05

847.88

1172.17

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

249.00

0.00

249.00

0.00

0.00

0.00

2080804

  优抚事业单位支出

1133.53

847.88

285.65

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

637.52

0.00

637.52

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

1395.25

0.00

1395.25

0.00

0.00

0.00

2080901

退役士兵安置

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

38.95

0.00

38.95

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

21.31

0.00

21.31

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

1332.00

0.00

1332.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1400.88

1103.09

297.79

0.00

0.00

0.00

2081003

  假肢矫形

124.50

0.00

124.50

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1124.09

1103.09

21.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

152.29

0.00

152.29

0.00

0.00

0.00

20815

自然灾害生活救助

1971.37

0.00

1971.37

0.00

0.00

0.00

2081502

  地方自然灾害生活补助

1970.96

0.00

1970.96

0.00

0.00

0.00

2081599

其他地方自然灾害生活补助

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

29.91

0.00

29.91

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

2179901

  其他金融支出

25.61

0.00

25.61

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

294.53

294.53

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

37999.03

0.00

37999.03

0.00

0.00

0.00

注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。

                  

             财政拨款收入支出决算总表

                       公开04表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9622.17

一、一般澳门葡京赌场网站支出

28

131.10

131.10

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

33446.75

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

11388.85

11388.85

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

29.91

29.91

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

6.71

6.71

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

25.61

25.61

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

294.53

294.53

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

37791.86

0.00

37791.86

本年收入合计

22

43068.92

本年支出合计

49

49661.86

11869.99

37791.86

年初财政拨款结转和结余

23

19892.78

年末财政拨款结转和结余

50

13299.85

3260.43

10039.42

  一般公共预算财政拨款

24

5508.25


51




  政府性基金预算财政拨款

25

14384.53


52





26



53




总计

27

62961.71

总计

54

62961.71

15130.43

47831.28

注:1.本表反映部门一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。


          一般公共预算财政拨款支出决算表

                         公开05表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

11869.99

6461.78

5408.21

201

一般澳门葡京赌场网站支出

131.10

0.00

131.10

20104

发展与改革事务

131.10

0.00

131.10

2010499

其他发展与改革事务

131.10

0.00

131.10

208

社会保障和就业支出

11388.85

6167.25

5221.60

20802

民政管理事务

5987.48

3963.25

2024.23

2080201

  行政运行

2870.39

2870.39

0.00

2080202

  一般行政管理事务

780.97

0.00

780.97

2080204

  拥军优属

355.79

0.00

355.79

2080205

  老龄事务

715.33

420.53

294.81

2080206

  民间组织管理

73.33

0.00

73.33

2080207

  行政区划和地名管理

87.61

0.00

87.61

2080208

  基层政权和社区建设

33.45

0.00

33.45

2080299

  其他民政管理事务支出

1070.60

672.33

398.26

20805

行政事业单位离退休

509.03

509.03

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

402.55

402.55

0.00

2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

106.48

106.48

0.00

20808

抚恤

1857.70

834.53

1023.17

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

100.00

0.00

100.00

2080804

  优抚事业单位支出

1120.18

834.53

285.65

2080899

  其他优抚支出

637.52

0.00

637.52

20809

退役安置

63.25

0.00

63.25

2080901

  退役士兵安置

3.00

0.00

3.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

38.95

0.00

38.95

2080904

  退役士兵管理教育

21.31

0.00

21.31

20810

社会福利

1083.74

860.45

223.29

2081003

  假肢矫形

50.00

0.00

50.00

2081005

  社会福利事业单位

881.45

860.45

21.00

2081099

  其他社会福利支出

152.29

0.00

152.29

20815

自然灾害生活救助

1887.65

0.00

1887.65

2081502

  地方自然灾害生活补助

1887.24

0.00

1887.24

2081599

其他地方自然灾害生活补助

0.41

0.00

0.41

210

医疗卫生与计划生育支出

29.91

0.00

29.91

21014

优抚对象医疗

29.91

0.00

29.91

2101401

  优抚对象医疗补助

29.91

0.00

29.91

217

金融支出

25.61

0.00

25.61

21799

其他金融支出

25.61

0.00

25.61

2179901

  其他金融支出

25.61

0.00

25.61

221

住房保障支出

294.53

294.53

0.00

22102

住房改革支出

294.53

294.53

0.00

2210201

  住房公积金

294.53

294.53

0.00

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。

           

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                      公开06表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4674.72

302

商品和服务支出

574.52

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1352.25

30201

  办公费

39.86

30701

国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

696.31

30202

  印刷费

3.20

30702

国外债务付息

0.00

30103

  奖金

844.13

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.95

30106

  伙食补助费

67.63

30204

  手续费

0.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

718.7

30205

  水费

6.50

31002

  办公设备购置

1.95

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

402.55

30206

  电费

7.61

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

141.12

30207

  邮电费

8.80

31005

  基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

67.19

30208

  取暖费

4.18

31006

  大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

14.87

30209

  物业管理费

0.06

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

32.33

30211

  差旅费

20.02

31008

  物资储备

0.00

30113

住房公积金

296.82

30212

  因公出国(境)费用

14.19

31009

  土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.85

30213

  维修(护)费

8.44

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

39.98

30214

  租赁费

1.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1210.59

30215

  会议费

12.63

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

116.35

30216

  培训费

19.07

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

672.04

30217

  公务接待费

0.35

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.62

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

101.22

30224

  被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

136.76

30225

  专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

80.67

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.80

30227

  委托业务费

7.57

39906

赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

109.77

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

86.42

30229

  福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

30.20

39999

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

97.01

30239

  其他交通费用

159.44







30240

  税金及附加费用

0.34







30299

  其他商品和服务支出

39.4




人员经费合计

5885.31

公用经费合计

576.47

注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。


         一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

                             公开07表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

101.55

14.19

54.90


54.90

32.47

89.04

14.19

46.57


46.57

28.28

注:1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。


            政府性基金预算收入支出决算表

                        公开08表

部门:贵州省民政厅金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

229

其他支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00

37791.86

10039.42

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

14384.53

33446.75

37791.86

0.00 

37791.86

10039.42

注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    2.本表以“万元”为单位(保留两位小数)。

三、省民政厅2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年我厅年初结转资金为21798.88万元,当年收入为44915.21万元,用事业基金弥补收支差额9.69万元,总收入共计66723.78万元,年度支出51831.06万元,年末结转14892.72万元。

2017年相比,2018年总收入增加17574.74万元,增长35%。主要原因:我厅当年政府性基金收入较上年增加30305万元(省级福彩公益金注入养老产业基金,用于贵州养老服务体系建设)。2018年总支出增加24007.77万元,增长86%。主要原因:我厅2018年养老产业基金注入支出30305万元。

(二)2018年度收入决算情况说明

2018年我厅当年收入为44915.21万元,其中:财政拨款收入43068.92万元,占95.89%;事业收入211.16万元,占0.47%;其他收入1635.13万元,占3.64%。

(三)2018年度支出决算情况说明

2018年我厅支出合计51831.06万元,其中:基本支出6761.79万元,占13.05%;项目支出45069.27万元,占86.95%。

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年我厅年初财政拨款结转和结余19892.78万元,当年财政拨款收入为43068.92万元,财政拨款收入总计为62961.71万元;财政拨款支出为49661.86万元,年末财政拨款结转13299.85万元。

2017年相比,2018年财政拨款收入增加14980.75万元,增长31.2%。主要原因:我厅当年政府性基金收入较上年增加30305万元(省级福彩公益金注入养老产业基金,用于贵州养老服务体系建设)。2017年财政拨款支出增加22302.62万元,增长81.5%,主要原因是我厅2018年养老产业基金注入支出30305万元。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年我厅一般公共预算财政拨款支出11869.99万元,占本年支出合计的22.9%。与2017年相比,增加1133.82万元,增长10.5%。主要原因是2018年救灾物资采购支出较上年增加1063万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般澳门葡京赌场网站支出(201类)131.1万元,占1.1%;社会保障和就业支出(208类)11388.85万元,占95.95%;医疗卫生与计划生育支出(210类)29.91万元,占0.25%;金融支出(217类)25.61万元,占0.22%;住房保障支出(221类)294.53万元,占2.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年我厅一般公共预算财政拨款上年结转资金5508.25万元,当年预算安排9622.17万元,支出决算为11869.99万元,其中支出当年预算9022.17万元,完成当年预算的93.76%。

1)其他发展与改革事务支出(2010499):当年预算安排131.1万元,支出决算为131.1万元,完成当年预算的100%。

2)行政运行(2080201):上年结转资金10.46万元,当年预算安排2867.65万元,支出决算为2870.39万元,其中支出当年预算2859.93万元,完成当年预算的99.73%。

3)一般行政管理事务(2080202):上年结转资金223.06万元,当年预算安排558.86万元,支出决算为780.97万元,其中支出当年预算557.91万元,完成当年预算的99.83%。

4)拥军优属(2080204):上年结转资金57.34万元,当年预算安排340.13万元,支出决算为355.79万元,其中支出当年预算298.45万元,完成当年预算的87.75%。因2018年末机构改革,该项目已划转至省退役军人事务厅2019年继续使用。

5)老龄事务(2080205):上年结转资金31.16万元,当年预算安排696.99万元,支出决算为715.33万元,其中支出当年预算684.17万元,完成当年预算的98.16%。

6)民间组织管理(2080206):上年结转资金26.1万元,当年预算安排54.66万元,支出决算为73.33万元,其中支出当年预算47.23万元,完成当年预算的86.4%。剩余资金2019年年初已使用。

7)行政区划和地名管理(2080207):上年结转资金693.87万元,当年预算安排2.25万元,支出决算为87.61万元。该资金为中央及省级财政安排的澳门葡京官方网专项经费,后期还需支付澳门葡京官方网验收、监理、成果转化等项目经费,2019年已使用249.5万元。

8)基层政权和社区建设(2080208):上年结转资金33.45万元,支出决算为33.45万元。

9)其他民政管理事务支出(2080299):上年结转资金1136.78万元,当年预算安排950.81万元,支出决算为1070.6万元,其中支出当年预算828.61万元,完成当年预算的87.14%,结转资金主要为自然灾害综合指挥平台建设项目876.15万元,因机构改革,2019年该项目资金已划转省应急管理厅。

10)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):上年结转资金10.14万元,当年预算安排392.58万元,支出决算为402.55万元,其中支出当年预算392.41万元,完成当年预算的99.96%。

11)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):当年预算安排106.48万元,支出决算为106.48万元,完成当年预算的100%。

12)死亡抚恤(2080801):上年结转资金0.73万元,当年预算安排无预算,未支出,2019年省财政已收回结余资金0.58万元。剩余资金因机构改革,需划转省退役军人事务厅。

13)伤残抚恤(2080802):当年预算安排100万元,支出决算为100万元,完成当年预算的100%。

14)优抚事业单位支出(2080804):上年结转资金:1150.29万元,当年预算安排973.31万元,支出决算为1120.18万元,其中支出当年预算969.89万元,完成当年预算的99.65%。结转资金主要为医养结合康复楼建设资金1000万元,2019年省财政已收回结余资金1000万元。

15)其他优抚支出(2080899):上年结转资金72.33万元,当年预算安排637.02万元,支出决算为637.52万元,其中支出当年预算597.81万元,完成当年预算的93.84%。因机构改革,2019年该项目资金已划转省退役军人事务厅。

16)退役士兵安置(2080901):上年结转资金64万元,当年预算安排3万元,支出决算为3万元,其中支出当年预算3万元,完成当年预算的100%。2019年省财政已收回结余资金44万元,剩余资金因机构改革,需划转省退役军人事务厅。

17)军队移交政府离退休干部管理机构(2080903):上年结转资金86.6万元,当年预算安排24.74万元,支出决算为38.95万元。因机构改革,2019年该项目资金已划转省退役军人事务厅。

18)退役士兵管理教育(2080904):上年结转资金:24.61万元,当年无预算安排,支出决算为21.31万元,剩余资金因机构改革,需划转省退役军人事务厅。

19)假肢矫形(2081003):当年预算安排50万元,支出决算为50万元,完成当年预算的100%。

20)社会福利事业单位(2081005):上年结转资金182.12万元,当年预算安排699.33万元,支出决算为881.45万元,其中支出当年预算699.33万元,完成当年预算的100%。

21)其他社会福利支出(2081099):当年预算安排158万元,支出决算为152.29万元,其中支出当年预算152.29万元,完成当年预算的96.38%。

22)地方自然灾害生活补助(2081502):上年结转资金1651.63万元,当年预算安排482.13万元,支出决算为1887.24万元,其中支出当年预算235.61万元,完成当年预算的48.86%。因机构改革,2019年该项目已划转省应急管理厅。

23)其他地方自然灾害生活补助(2081599):当年预算安排19.84万元,支出决算为0.41万元,完成当年预算的2.06%。

24)优抚对象医疗补助(2100504):当年预算安排30万元,支出决算为29.91万元,完成当年预算的99.7%。

25)其他金融支出(2179901):上年结转资金36.69万元,当年未安排预算,当年支出决算为25.61万元,年末结转11.09万元,2019年省财政收回结余资金11.09万元。

26)住房公积金(2210201):上年结转资金16.9万元,当年预算安排343.29万元,支出决算为294.53万元,其中支出当年预算277.63万元,完成当年预算的80.87%。剩余资金为2018年7-12月公积金调整预拨资金。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出6461.78万元,其中:人员经费5885.31万元,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金、住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费等;公用经费576.47万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、会议费、培训费、工会经费等。

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费一般公共预算财政支出决算89.04万元,比上年减少5.88万元,降低6.19%。其中:因公出国(境)费支出14.19万元,比上年减少8.11万元,该经费由省财政实行总额控制,按程序据实办理追加预算,我厅2018年实际因公出国(境)组(团)共55人次;公务用车购置及运行维护费支出46.57万元,与上年持平;公务接待费支出28.28万元,比上年增加2.16万元,主要是厅机关2018年启动向世界银行贷款支持贵州养老服务体系建设项目,产生接待世界银行、法开署相关人员费用。

1. 因公出国(境)费用支出14.19万元

我厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个,共5人,主要开支为出国(境)培训费。

2. 公务用车购置及运行维护费46.57万元

    2018年我厅公务用车保有量为31辆,公车年度运行维护费46.57万元。主要保障厅机关及下属事业单位日常公务活动,基层工作调研,查灾救灾、双拥、优抚安置、澳门葡京网址平台、社会福利和慈善、民间组织管理、基层政权和社区建设、澳门葡京网址app管理、殡葬及社会流浪乞讨救助、婚姻收养等民政事务管理,优抚医院转运病人和伤残军人到上级医院治疗,肢体康复中心赴市县开展伤残军人假肢更换、修复及伤残军人康复理疗接送工作。

3. 公务接待费28.28万元

2018年我厅国内公务接待支出28.28万元,国内接待490批次(含外宾接待6批次),共计4003人。主要用于省委省政府安排的重大活动对口接待;国家部委查灾核灾、项目验收、督查指导、专题调研等接待工作;向世界银行贷款支持贵州养老服务体系建设项目相关接待;省外有关部门赴黔专题研讨、工作联检等接待工作;省际行政区域界线年度联检;驻黔部队慰问;市、县党政领导和对口部门到省厅汇报接洽工作以及调拨救灾物资,民政重点工程项目建设涉及的接待等工作。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为14384.53万元,本年财政拨款收入33446.75万元,本年支出37791.86万元,年末结转和结余为10039.42万元,结转资金主要为厅机关在建项目基建资金,共计6806万元(其中:省级救灾物资储备库277万元,省级养老示范基地老年养护院建设4413万元,省级孤残儿童康复治疗中心建设2116万元),占结转和结余资金的68%。2019年已使用上年结转资金2174.39万元,其中基建项目支出1982.43万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年我厅机关运行经费支出357.75万元,2017年我厅机关运行经费支出435.07万元。2018年较上年减少了77.32万元。

2.政府采购支出情况

2018年我厅政府采购支出总额1451.52万元,其中:政府采购货物1074万元,占74%;政府采购服务支出377.52万元,占26%。

3.国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我厅共有车辆31辆(含非财政拨款单位公务用车4辆),较上年车辆增加1辆,是省机关事务局划拨资金为厅机关购置公务用车1辆。其中,主要领导干部用车1辆,机要通信用车2辆,应急保障用车1辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车3辆,其他用车21辆(主要是省肢体康复中心下乡为困难残疾人及革命伤残军人配置假肢用车);单位价值100万元以上专用设备1套,价值159.8万元,系省荣康院医疗设备。

4. 2018年预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

我厅对预算绩效管理工作高度重视,一是做好部门绩效目标编制工作,提高绩效目标编制质量。我厅按照省财政的要求及时做好绩效目标编制的安排部署,专门邀请有关专家分别就预算绩效管理重要性、主要内容、考核机制及编报事项进行专题培训,并结合民政工作实际,对各类专项资金的绩效指标进行细化和完善,确保专项资金发挥应有效能。二是确保绩效评价落到实处。我厅按照《省财政厅关于开展2018年度部门项目支出绩效自评工作的通知》(黔财绩〔2019〕1号)要求,对部门绩效目标进行认真梳理,将开展绩效工作情况纳入部门目标考核,组织本部门及所属事业单位对2018年省财政厅预算批复的13个一级项目及22个绩效目标开展绩效自评。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:社会福利事务专项资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成部分目标任务,自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因是由于社会贫困家庭假肢矫形安装单价已提标,而在总预算资金不变的情况下,安装补助人数有所下降。

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民政厅本级

填报日期:

2019年4月1日

项目编码:

2018250503110003

项目名称

社会福利事务专项资金

主管部门名称

贵州省民政厅

主管部门代码

503

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

208

208

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

208

208

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

"1.围绕“家庭、政府、学校尽职尽责,社会力量积极参与的农村留守儿童关爱保护工作体系全面建立,强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预等农村留守儿童救助保护机制有效运行,侵害农村留守儿童权益的事件得到有效遏制”的总体目标,健全完善留守儿童困境儿童关爱救助保护工作长效机制。
2.确保“两类”儿童人身安全,落实学习、生活、医疗、住房等方面的社会保障和社会福利政策,激励引导全社会共同关爱保护他们,让他们在社会主义大家庭中健康成长。
3.采取有效措施,控制增量、消化存量,确保“两类”儿童数量逐年减少。
4.完成假肢安装100例以上,预计符合假肢安装受益对象100人以上,显著改善残疾人生活质量,提高残疾人福利水平。

完成社会伤残人员假肢矫形安装补助85人次,有效改善社会伤残人员生活质量,提高社会伤残人员生活水平;围绕“家庭、政府、学校尽职尽责,社会力量积极参与的农村留守儿童关爱保护工作体系,逐步健全完善留守儿童困境儿童关爱救助保护工作长效机制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

社会伤残人员假肢矫形安装补助人次

≥90人

85

5

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.7

2016年底省厅已批准提高假肢结算单价,平均为6850元/具。但申报2018年数量绩效指标时,是按原5500元/具、50万元经费申报数量指标,造成经费不变、数量下降。

更新全省留守儿童信息

每年4次

4次

5

5


召开省级全体成员单位会议

每年1次以上

1次

5

5


召开全省工作推进会

每年1次

1次

5

5


质量指标

普及型假肢

符合相关质量标准

符合相关质量标准

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


留守儿童身心健康

明显提升

明显提升

10

10


时效指标

留守儿童数据更新

每季度结束后10个工作日内

按规定时间更新

5

5


成本指标

假肢安装

5500元/具

5755元/具

5

4.5

2016年底省厅已批准提高假肢结算单价,平均为6850元/具。但申报2018年数量绩效指标时,是按原5500元/具申报成本指标,造成不达标。

效益指标(30分)

社会效益指标

残疾人基本生活水平

有效提高

有效提高

15

15


对留守儿童困境儿童关爱救助保护

有效增强

有效增强

15

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥80%

0.8

5

5


服务对象满意度

≥90%满意

0.9

5

5


总分

99.2


自评结论

完成社会伤残人员假肢矫形安装补助85人次,有效改善社会伤残人员生活质量,提高社会伤残人员生活水平;围绕“家庭、政府、学校尽职尽责,社会力量积极参与的农村留守儿童关爱保护工作体系,逐步健全完善留守儿童困境儿童关爱救助保护工作长效机制,较好完成年初设定绩效目标。

注:此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开

项目二:医疗保障资金项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为100分。

2018年度项目支出绩效自评表

单位(盖章):

贵州省民政厅本级

填报日期:

2019年4月1日

项目编码:

2018250503110005

项目名称

医疗保障资金

主管部门名称

贵州省民政厅

主管部门代码

503

项目资金(万元)

资金来源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

年度资金总额(万元)

30

30

10

1

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

其中:中央补助

0

0

0

0

0

本级安排

30

30

10

1

10

其他收入

0

0

0

0

0

结转结余

0

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

为在院休养员提供医疗保障支持,减轻他们看病负担 .

(2018年党和政府机构改革,民政优抚安置职责划转省退役军人事务厅,相关人员及经费相应划转,此项目绩效自评情况由省退役军人事务厅提供,我厅代为填报)
   按照相关文电精神,认真对照标准抓好落实,有序开展相关工作,全年目标任务全部完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析

产出指标(50分)

数量指标

在院休养员医疗补助和开展巡回医疗工作

15人

15

20

完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

20


质量指标

在院休养员医疗补助政策落实率

≥100%

100%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10


时效指标

在院休养员出现病情

及时治疗

及时治疗

10

10


成本指标

购买药品

≤30万

30万

10

10


效益指标(30分)

社会效益指标

保障优抚对象各项医疗优惠待遇的落实,减轻优抚对象看病负担

有效促进

有效促进

15

15


可持续影响指标

让优抚对象感受到党和政府对他们的关怀,形成关注优抚对象的社会氛围。

有效促进

有效促进

15

15


满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

在院休养员对政策落实满意率

≥100%

0.9

10

10


总分

100


自评结论

(2018年党和政府机构改革,民政优抚安置职责划转省退役军人事务厅,相关人员及经费相应划转,此项目绩效自评情况由省退役军人事务厅提供,我厅代为填报)
   按照相关文电精神,认真对照标准抓好落实,有序开展相关工作,全年目标任务全部完成。圆满完成年度指标任务

注:此表按照DBCS部门预算管理系统中导出来的格式公开

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)其他发展与改革事务支出(2010499):反映除上述项目外的其他发展与改革事务支出。

(十八)行政运行(2080201):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般行政管理事务(2080202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)拥军优属(2080204):反映开展拥军优属活动的支出。

(二十一)老龄事务(2080205):反映老龄事务方面的支出。

(二十二)民间组织管理(2080206):反映民间组织管理方面的支出。

(二十三)行政区划和地名管理(2080207):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

(二十四)基层政权和社区建设(2080208):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(二十五)其他民政管理事务支出(2080299):反映财务不独立核算直属事业单位基本支出及民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、澳门葡京网址平台、社会福利、澳门葡京网址注册、信息化建设等专项业务支出。

(二十六)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十七)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十八)死亡抚恤(2080801):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十九)伤残抚恤(2080802):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

(三十)优抚事业单位支出(2080804):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

(三十一)其他优抚支出(2080899):反映除上述项目以外的用于优抚方面的支出,如省属困难企业老复员军人生活补助、老党员生活费等。

(三十二)退役士兵安置(2080901):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。

(三十三)军队移交政府离退休干部管理机构(2080903):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

(三十四)退役士兵管理教育(2080904):反映退役士兵职业教育、专业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

(三十五)其他退役安置支出(2080999):反映除上述项目以外的其他用于退役安置方面的支出。

(三十六)假肢矫形(2081003):反映民政部门举办的肢体康复中心的支出。

(三十七)社会福利事业单位(2081005):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(三十八)其他社会福利支出(2081099):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

(三十九)优抚对象医疗补助(2100504):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

(四十)其他金融支出(2179901):反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

(四十一)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(四十二)用于社会福利的彩票公益金支出(2296002):反映用于社会福利和澳门葡京网址平台的彩票公益金支出。


贵州省民政厅2018年度部门决算公开.docx

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